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盤錦市醫療保障局

盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度部門預算公開說明

發布時間:2022-02-08 瀏覽次數:243

 

 

盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度預算

 

   

 

第一部分  盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心概況

一、主要職責及機構設置

、部門預算單位構成

第二部分  盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度預算公開

一、2022年度收支預算總

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出預算總表

四、2022年度財政撥款收支預算總表

五、2022年度一般公共預算支出表

六、2022年度一般公共預算基本支出表

七、2022年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2022年度政府性基金預算支出表

九、2022年度部門綜合預算項目支出表

十、2022年度部門(單位)整體績效目標表

十一、2022年度部門預算項目(政策)績效目標表

第三部分  盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心概況

 

一、主要職責及機構設置

1主要職能 負責雙臺子區域內醫療保障相關業務經辦服務工作。

    (一)承擔職工、居民基本醫療保險參保人待遇的審核和結算工作。

(二)為醫療保障經辦系統開展參保登記、個人權益記錄、待遇支付、費用結算及基金運行、風險防控等工作提供技術支持和服務保障。

(三)承擔異地就醫直接結算及醫療保障關系轉移接續經辦服務工作。

(四)承擔醫療保險、城鎮職工醫療保險的經辦服務及相關事務性工作。

(五)承擔城鎮基本醫療保險相關政策的宣傳工作。

(六)承擔市醫療保障事務服務中心交辦的其他工作。

根據本單位主要職責,內設4個機構如下:

1)綜合辦公室  

1、負責中心行政、黨務、文書及業務檔案管理、來信來訪和后勤保障等日常工作。2、負責宣傳貫徹執行上級有關人事、勞資、管理方面的政策法規,建立健全人事勞資管理制度,并組織實施。3、辦理黨政領導交辦的其它事項和工作。4、負責中心預決算的財務管理工作。

2)就醫服務股  

1、負責異地轉診轉院和非定點急診急救登記及核實相關服務工作;2、負責退休人員異地居住和在職人員長期駐外的登記工作;3、負責第三方責任核實、基本醫療保險基金先行支付相關情況的調查核實與追償工作。

3)待遇結算股   

1、負責定點醫藥機構就醫、異地就醫、急診急救就醫醫療保障相關費用的結算工作;2、負責職工生育保險資格的認定和生育津貼發放工作;3、負責業務檔案整理歸檔。4、來人來電咨詢解答。

4)公共業務服務股

1、負責承擔醫療保障相關險種參保登記、個人權益記錄、繳費核定、轉移接續、個人賬戶轉移和繼承及異地醫療個人賬戶返還等服務工作;2、承擔醫療保險參保擴面工作。3、負責雙臺子區轄區內參加居民醫療保險的參保人員的參保、信息錄入、轉移及相關工作。

本單位隸屬盤錦市醫療保障局下屬二級單位,無下屬單位。

二、部門算單位構成

納入盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022算編制范圍的預算單位為:盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心

 

第二部分

盤錦醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度預算公開表

(該部分內容詳見附件)

雙臺子醫保中心公開表樣.xlsx 

 

 

第三部分

盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年度預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,2022年盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中

(一)收入預算87.01萬元,包括:

1.一般公共預算收入87.01萬元;

2.政府性基金預算收入0萬元;

3.國有資本經營預算收入0萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.事業收入0萬元;

6.事業單位經營收入0萬元;

7.上級補助收入0萬元;

8.附屬單位上繳收入0萬元;

9.其他收入0萬元;

10.上年結轉0萬元。

(二)支出預算87.01萬元,包括:

1.基本支出74.51萬元;

2.項目支出12.50萬元。

支出預算中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2022年預算同比較,收入減少3.85萬元 減少4.23%;支出減少3.85萬元,減少4.23%。增減變化的主要原因是退休1人

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經費預算支出安排0萬元

1.因公出國(境)0萬元

2.公務接待費0萬元

3.公務用車購置及運行費0萬元

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2022年機關運行經費預算安排0萬元。

四、政府采購安排情況說明

2022安排政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至202112月31日,盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心資產總額151983.92 元,其中,流動資產0元,固定資產144790.17元。固定資產中共有車輛0輛(一般公務用車0輛,其他用車0輛),價值0元。無形資產7193.75元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據預算績效管理要求,盤錦市醫療保障事務服務中心雙臺子分中心2022年應編制績效目標的項目共0個,實際編制績效目標的項目共0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為0%。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

  1.財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  11.衛生健康類(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  12.衛生健康類(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

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